Прогноз финансовых результатов от текущего ремонта, выполняемого за счет бюджетных субсидий.

 

Объемы выполняемых работ по текущему ремонту определяются исходя из суммы плановых бюджетных субсидий, которая составляет 7 900 млн. руб.

Прогноз финансовых результатов по текущему ремонту приводится ниже.

 

Млн. руб.

Структура 2014 год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Выручка от реализации   7 900   1 738   1 896   2 054   2 212
Налоги, исключ. из выручки          
Выручка от реализации работ и услуг за минусом налогов   7 900   1 738   1 896   2 054   2 212
Всего себестоимость   7 900   1 738   1 896   2 054   2 212
В том числе          
1. матер. затраты
2. расходы на оплату труда   2 315        
3. отчисления от оплаты труда          
4. прочие расходы 1 295
Прнбыль/убыток - - - - -

 

Исходя из выделенной суммы, на предприятии сформирован план текущего ремонта конструктивных элементов и инженерного оборудования в денежном выражении и натуральных показателях.

 

Прогноз выручки от оказания дополнительных платных услуг населению.

 

Структура планируемых на 2014 год дополнительных платных услуг населению включает в себя :

1. Платные бытовые услуги;

2. Прочие коммунальные услуги.

3. Транспортные услуги.

Основным видом платных бытовых услуг является выполнение ремонтно-строительных работ по заказам населения.

В состав прочих коммунальных услуг включены работы, связанные с выполнением заявочного ремонта санитарно-технического оборудования.

Сумма платных услуг на 2014 год рассчитана исходя из достигнутых в 2013г. результатов. Плановые суммы дополнительных платных услуг приводятся в таблице:

 

Виды услуг Год I квартал 6 месяцев 9 месяцев
Бытовые услуги        
Факт за 2013г., млн. руб. (прогноз) 203,6 67,3 113,8 155,9
Индекс приведения в сопоставимые цены 1,11 1,11 1,11 1,11
Целевой показатель роста объёмов услуг в сопоставимых ценах 1,05 1,05 1,05 1,05
Прогноз бытовых услуг на 2014г. 237,0 78,0 132,0 181,0
Темп роста, %
Прочие коммунальные услуги        
Факт за 2013г., млн. руб.(прогноз) 258,0 62,7 122,8 194,4
Индекс приведения в сопоставимые цены 1,11 1,11 1,11 1,11
Целевой показатель роста объёмов услуг в сопоставимых ценах 1,05 1,05 1,05 1,05
Прогноз прочих коммунальных услуг на 2014г. 300,0 73,0 142,0 225,0
Темп роста, %
Транспортные услуги        
Факт за 2013г., млн. руб.(прогноз) 16,5 1,8 7,5 10,7
Индекс приведения в сопоставимые цены 1,16 1,16 1,16 1,16
Прогноз транспортных услуг на 2014г. 19,1 2,1 8,7 12,4
Темп роста, %
Итого дополнительные платные услуги населения за 2013г., всего ( прогноз оплаченный) 478,1 131,8 244,1
Итого прогноз дополнительных платных услуг населения на 2014г. 556,1 153,1 282,7 418,4
Процент роста, %

 

Прогноз финансовых результатов от платных и прочих коммунальных услуг на 2014 год

 

Предприятие оказывает дополнительные платные и прочие коммунальные услуги. Прогноз финансовых результатов от данного вида деятельности приведен ниже.

 

 

Структура 2014 год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Выручка от реализации          
Налоги, исключ. из выручки          
Выручка от реализации работ и услуг за минусом налогов          
Всего себестоимость          
В том числе          
1. матер. затраты
2. расходы на оплату труда          
3. отчисления от оплаты труда          
4. прочие расходы
Прибыль/убыток - - - - -

 

Прогноз себестоимости прочей хозяйственной деятельности на 2014 год

 

Себестоимость прочей хозяйственной деятельности на 2014 год запланирована с учетом имеющихся договоров и расчетов на оказание услуг. На 2014 год запланирована себестоимость по данному виду деятельности в размере 24 140 млн. руб. Постатейная расшифровка себестоимости прочей хозяйственной деятельности приведена в таблице.

 

Таблица

 

Прогноз себестоимости прочей деятельности на 2014 год

 

млн. руб.

Структура себестоимости 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2014 год  
 
Себестоимость всего, млн.руб.: 6 282 6 555 5 454 5 849 24 140  
1.Материальные затраты, всего 2 783 2 904 2 416 2 591 10 694  
2.Оплата труда 1 840 1 921 1 598 1 714 7 073  
3.Отчисления с оплаты труда 2 414  
4.Прочие затраты 1 030 1 075 3 959