Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 г.
Коды | ||
Форма № 1 по ОКУД | ||
Дата | 31.12.2009 | |
Организация:Открытое акционерное общество "Зеленодольское предприятие "ЭРА" | по ОКПО | |
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |
Вид деятельности | по ОКВЭД | 35.11.1 |
Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | |
Единица измерения:тыс. руб. | по ОКЕИ | |
Местонахождение (адрес):422540 Россия, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, Столичная 30 |
АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | |||
Основные средства | 21 024 | 20 786 | |
Незавершенное строительство | |||
Доходные вложения в материальные ценности | |||
Долгосрочные финансовые вложения | |||
Отложенные налоговые активы | |||
Прочие внеоборотные активы | |||
ИТОГО по разделу I | 22 103 | 21 772 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 10 690 | 17 077 | |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 7 766 | 13 523 | |
животные на выращивании и откорме | |||
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 2 725 | 3 418 | |
готовая продукция и товары для перепродажи | |||
товары отгруженные | |||
расходы будущих периодов | |||
прочие запасы и затраты | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | |||
покупатели и заказчики (62, 76, 82) | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 12 442 | 46 297 | |
покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 10 905 | 41 405 | |
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 30 760 | 53 331 | |
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | |||
собственные акции, выкупленные у акционеров | |||
прочие краткосрочные финансовые вложения | |||
Денежные средства | 4 537 | 32 694 | |
Прочие оборотные активы | |||
ИТОГО по разделу II | 58 431 | 149 405 | |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 80 534 | 171 177 |
ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | |||
Добавочный капитал | 7 988 | 7 988 | |
Резервный капитал | |||
резервы, образованные в соответствии с законодательством | |||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 56 191 | 127 280 | |
ИТОГО по разделу III | 64 782 | 135 871 | |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | |||
Отложенные налоговые обязательства | 1 738 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | |||
ИТОГО по разделу IV | 1 738 | ||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | |||
Кредиторская задолженность | 13 218 | 34 301 | |
поставщики и подрядчики | 1 358 | 4 394 | |
задолженность перед персоналом организации | 1 456 | 2 452 | |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | |||
задолженность по налогам и сборам | 8 549 | 16 275 | |
прочие кредиторы | 1 457 | 10 710 | |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | |||
Доходы будущих периодов | |||
Резервы предстоящих расходов | |||
Прочие краткосрочные обязательства | |||
ИТОГО по разделу V | 14 014 | 34 908 | |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 80 534 | 171 177 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
Арендованные основные средства | |||
в том числе по лизингу | |||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | |||
Товары, принятые на комиссию | |||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 2 480 | 2 480 | |
Обеспечения обязательств и платежей полученные | |||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | |||
Износ жилищного фонда | |||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | |||
Нематериальные активы, полученные в пользование |