Ответственность за неуплату налогов

Семинар

«Оптимизация налогообложения»

Для кого: Главных бухгалтеров, бухгалтеров, специалистов отделов бухгалтерского и налогового учета

Только практические знания и навыки. Простые материалы для понимания.

Участие бесплатное. Регистрация обязательна.

 

ДАТА: 14 декабря 2016 г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1 каб. 25а, НО «Чайковский фонд предпринимательства»

Начало в 11.00 час.

Ведущий лектор семинара: Морозова Ирина Олеговна.

Аттестованный налоговый консультант, ведущий практикующий бухгалтер ООО «ПФ «Налоги и право»

____________________________________ВОПРОСЫ СЕМИНАРА ______________________________________

Как оптимизировать налоги в 2017 году с учетом изменений налогового кодекса, разъяснений Минфина, Налоговой службы РФ и судебных прецедентов.

1.1.Передача полномочий по администрированию страховых взносов ФНС (ФЗ № 243-ФЗ от 03.07.2016), очередной виток принудительной автоматизации «страховых взносов». Почему ФСС оставили продолжать камералить и проводить выездные проверки по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения?

1.2.Автоматизированная система «круговой поруки» АСК НДС-2: феноменальные результаты, расследования, классификация налогоплательщиков и т.д.

1.3. Изменения налогового законодательства: обложение страховыми взносами суточных сверх лимита; очередные способы избежать уплаты налогов для «состоятельных Россиян», на примере налогового рулинга; «поправки от Яровой» и как они повлияют на налоги; онлайн-кассы, чего стоит опасаться и т.д.

Обзор эффективных методов оптимизации 2016-2017 годов.

Благотворительность и экономия на налогах

2.1.1. Благотворительность для ИП, ООО

2.1.2. Благотворительность для физических лиц

Оптимизация зарплатных налогов (НДФЛ, социальные взносы).

2.2.1. Обзор методов оптимизации из серии «Социальный пакет»;

2.2.2. Перечень выплат, по которым не уплачивается НДФЛ и страховые взносы;

2.2.3.Перечень выплат, по которым уплачивается только НДФЛ;

2.2.4. Обзор методов оптимизации «Прямые льготы»;

2.2.5. Обзор методов выплат из серии «Профессиональный вычет»;

2.2.6. Обзор «проблемно-передовых» схем по оптимизации зарплатных налогов, применение которых 100-процентно вызовет вопросы и, как следствие, проблемы со стороны налоговой службы. Как пример: вместо директора компании использовать индивидуального предпринимателя, использование потребкооператива и т.д.

Методы оптимизации Налога по сфере деятельности.

2.3.1.Оптимизация НДС в компаниях, которые покупаю товар, продукцию в компаниях не являющимися плательщиками НДС (как пример: сельхозпроизводители, находящиеся на ЕСХН);

2.3.2.Алгоритм действий налогоплательщика, способный отбиться в суде от претензий налоговой службы по проблемным компаниям.

2.3.3.Схемы «распределения» прибыли или убытков и т.д.

2.3.4.Методы оптимизации специальных налоговых режимов: УСНО, ПСНО, ЕНВД, ЕСХН.

2.3.5.Методы оптимизации налога на имущество физических лиц и юридических компаний.

Ответственность за неуплату налогов

3.1.Уголовная ответственность в 2017 году, как это происходит?!

3.2.Платные осведомители налоговой службы, что это такое?!

3.3.Классификация и способы ухода от ответственности на основе обзора судебной практики: использование номинальных директоров, номинальных учредителей, компаний «хранителей», управляющих компаний, «офшоров», «частой смены» директоров и так далее.

 

 

Правовая и налоговая грамотность субъектов предпринимательской деятельности в современных условиях играет решающую роль для ведения успешного бизнеса!

Формат проведения: разбор вопросов, ответы на вопросы слушателей, индивидуальные консультации

Зарегистрироваться Вы можете по тел.: 8(34241) 23-7-66, 89223097013 или по электронной почте: asn_fond_pmp@mail.ru

Данные для заявки на участие в семинаре

Фамилия, имя, отчество Наименование организации, должность Контактный телефон, e-mail   ИНН   Сфера деятельности