Расчет фактической мощности

Мф = Оф· (Д/Кm+ (1-Д)/Кт)

Кт = (1 - Кцп) · (1 – Квп) = (1 – 0,005) · (1 – 0,084) = 0,911

Кмi = (1 – Кцi) · (1 – Квi)

Км1 = (1 – 0,004) · (1 – 0,08) = 0,916

Км2 = (1 – 0,001) · (1 – 0,2) = 0,799

Км3 = (1 – 0,003) · (1 – 0,14) = 0,857

Км = 0,916·0,42 + 0,799·0,4 + 0,857·0,18 = 0,859

Мф = 67,3· (0,51/0,859 + (1 – 0,51)/0,911) = 76,2 млн. руб.

Коэффициент использования мощности равен:

Расчет максимально возможного коэффициента использования мощности Кмм = R

Таблица 6.1

- Данные для расчета коэффициентов использования машинных ресурсов.

 

Показатели Ведущие машины
Экскаваторы одноковшовые Башенные краны Стреловые гусеничные краны
1 1. Среднегодовое количество машин, шт (mi)
2 . Плановорасчетная стоимость 1 маш.-ч., руб. (Цмчi)
3 . Количество маш.-ч., отработанных одной машиной в базовом году (qмчi)
4. Коэффициент целосменных потерь машинного времени (Кцi) 0,004 0,001 0,003
4 5. Коэффициент внутрисменных потерь машинного времени(Квi) 0,08 0,20 0,14
6. Количество маш.-ч., отработанных всеми машинами в базовом году (Qмчi)
7. Расчетная стоимость маш.-ч. по группам машин за год в тыс. руб. (Смчi) 1239,6 1155,4 518,2
8. Удельный вес расчетной стоимости маш.-ч. по группам машин (Wi) 0,42 0,40 0,18

Если в плановом году предусматривается выполнение объема работ по кварталам в следующих размерах

Iкв., а1=22%, IIкв., а2=27%, IIIкв., а3=28%, IVкв., а4=23%,

то, определив среднеквадратическую и среднеарифметическую величины, найдем коэффициент ритмичности.

В нашем примере m=4; а=100%

= 100/4=25%,

а- : для Iкв. 22-25=-3; IIкв. 27-25=2;

IIIкв. 28-25=3; IVкв. 23-25= - 3.

(а- )2: для I кв. – 9; IIкв. – 4; IIIкв. – 9; IVкв.-4.

(а- )2=26
Kмм=0,898, Кмфмм

Предприятия должны разрабатывать мероприятия по развитию производственной мощности.Задачей планирования развития мощностей строительно-монтажных организаций является обеспечение своевременной их подготовки к выполнению запланированных объемов работ.

Мероприятия по развитию производственной мощности должны обеспечить ее прирост , где - прирост производственной мощности за счет соответственно интенсивных факторов, изменения оснащенности строительной организации машинами и оборудованием, изменения численности рабочих, занятых на СМР.

Интенсивные факторы в конечном счете приводят к росту производительности труда. Планируемый темп прироста производительности труда рабочих (в %) определяется в планах технического развития строительной организации. Величина поставок строительных машин и оборудования строительной организации (или передача техники в аренду, оказание услуг сторонними подразделениями механизации и т.п.) для выполнения планируемых объемов работ выявляется на основе расчетов потребности в строительной технике, которые осуществляются из планируемых объемов работ в физических измерителях. Среднесписочное количество отдельных видов машин, необходимых для выполнения планируемых объемов работ, рассчитывается по формуле · J / ПЭ где Nm - среднесписочное количество машин; V - общий объем данного вида работ в физических измерителях; J - удельный вес объема работ, выполняемых данным видом машин; ПЭ- годовая эксплуатационная производительность машин. Дополнительная поставка машин в планируемом периоде определяется по формуле ; где Nмд - количество машин, которое должно быть поставлено в планируемом году; Nmh - наличие машин на конец отчетного года; Nmc - количество машин, подлежащих списанию в связи с износом; Кр - коэффициент, учитывающий неравномерность поставки машин в планируемом году. При ограничении поставок строительной техники определяются объемы работ, которые могут быть выполнены планируемым парком машин.

Прирост производственной мощности в зависимости от изменения численности рабочих рассчитывается на основе данных о планируемом изменении трудовых ресурсов.

Численность рабочих, необходимых для выполнения объемов работ в планируемом периоде определяется по формуле: где Q - суммарная трудоемкость строительно-монтажных работ, выполняемых собственными силами в планируемом периоде, чел.-дн.; Фпл - полезный фонд времени одного рабочего в планируемом периоде, дн; Квн - планируемый коэффициент выполнения норм выработки; Кнт - планируемый коэффициент снижения нормативной трудоемкости в соответствии с планом повышения эффективности производства.

Дополнительное количество рабочих в планируемом периоде

Npд=Np – Npн + Npy где Nрд – количество рабочих, которые должны быть приняты на работу в планируемом периоде; Nрн-наличие рабочих на конец отчетного периода; Npy-количество рабочих, которые могут быть уволены (по данным отчетного периода).

При ограниченной возможности прироста трудовых ресурсов определяются объемы работ, которые могут быть выполнены при планируемой численности работников. Одновременно с определением дополнительной потребности в ведущих строительных машинах и трудовых ресурсах должны выполняться расчеты и разрабатываться мероприятия по обеспечению строительной организации всеми остальными производственными ресурсами, необходимыми для выполнения планируемых объемов работ.

Исходным положением планирования развития производственной мощности строительной организации долгое время считалось требование равенства мощности и планируемого объема работ.

Это означает, что производственная программа строительной организации должна быть такая, при которой производственная мощность используется на 100 %. Между тем, очевидно, что если сформировать программу, таким образом, то любой сбой в процессе ее реализации приведет к невыполнению принятых договорных обязательств.

Анализ данных ряда зарубежных стран свидетельствует о том, что уровень загрузки строительного оборудования колеблется от 75 до 85 %. И это связано не с тем, что строительные фирмы плохо используют технику. Они сознательно создают и поддерживают соответствующие резервы, которые позволяют им надежно работать. В основу закладывается экономический расчет: сопоставление потерь от ненадежной работы и дополнительных затрат, связанных с созданием резервных мощностей и ресурсов, обеспечивающих более надежную работу.

В условиях действия стохастических факторов применение принципа избыточности - резервирования производственных мощностей основное средство обеспечения высокого уровня надежности выполнения договорных обязательств в строительстве. Реализовать принцип избыточности можно разными способами, в том числе созданием таких организационных условий, когда часть производственной мощности (основная) используется на возведение объектов с четко установленными сроками строительства и жесткими санкциями за невыполнение договорных обязательств. Другая часть производственной мощности (резервная) используется на строительстве объектов по резервным договорам, по которым устанавливаются интервальные сроки ввода объектов в эксплуатацию. Во время ритмичной работы строительной организации основная и резервная мощности могут использоваться по соответствующим объектам с практически одинаковой интенсивностью. Если же вследствие влияния дестабилизирующих факторов ритмичность процесса строительства на основных объектах нарушается, сюда следует дополнительно привлекать резервы мощности с резервных объектов.

Строительная продукция, изготовленная по резервным договорам, может реализовываться потребителям по меньшей цене с учетом того, что имеются заказчики, которые согласны получить более дешевую продукцию при изготовлении ее с отклонением от нормативных сроков.

Какие бы способы резервирования ни применяла строительная организация оптимальным можно считать такой уровень использования ее производственной мощности, при котором обеспечивается максимальный положительный экономический результат от производственно-хозяйственной деятельности. Плановая производственная мощность строительной организации с учетом резервирования равна

где РМ - резервная мощность. .Расчет плановой производственной мощности завершается определением коэффициента сбалансированности, показывающего, насколько планируемый объем СМР соответствует мощности строительной организации:

Производственная программа считается сбалансированной при КСБ=1. Если КСБ >1, то мощность недоиспользована. Если КСБ <1 и РМ>0 производственная программа имеет повышенную степень риска невыполнения. При Ксб <1 и РМ=0 программа нереальна, так как превышает возможности строительной организации.