О приеме-передаче объекта нематериальных активов
Организация _________________________________________________________
Дата составления______________________________________________________
Сдатчик | Получатель | Вид деятельности | Дебет | Кредит | Первоначальная стоимость, руб. коп. | Срок полезного использования | Норма амортизации, % или сметная ставка | Номер счета (для отнесения амортизации нематериальных активов) | Инвентарный номер | ||
организация, структурное подразделение | структурное подразделение | счет, субсчет | код аналитического учета | счет, субсчет | код аналитического учета | ||||||
На основании от "____ "__________20_ г. №______
________________________________________________________________принят к учету
наименование объекта
Объект (вид) | Год создания | Дата принятия к учету (месяц, год) | |
Краткая характеристика объекта_________________________________________________________
Заключение комиссии:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Приложение. Перечень документации
Председатель комиссии _____________ ____________________ ____________________________
должность личная подпись расшифровка подписи
Члены комиссии:
должность | личная подпись | расшифровка подписи |
должность | личная подпись | расшифровка подписи |
должность | личная подпись | расшифровка подписи |
Отметка бухгалтерии об открытии карточки (записи в книге) или перемещении объекта.
Главный бухгалтер ___________________ ___________________________
личная подпись расшифровка подписи
АКТ №_
О списании объекта нематериальных активов
Организация _________________________________________________________
Дата составления______________________________________________________
Структурное подразделение | Вид деятельности | Дебет | Кредит | Первоначальная стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. | Инвентарный номер | ||
счет, субсчет | код аналитического учета | счет, субсчет | код аналитического учета | |||||
Комиссия, назначенная _________________ от «_____»_______________ 20__ г. № _____________
_______________________________произвела осмотр _________________________ принят к учету
В результате осмотра комиссия установила:
1. Поступил в организацию «__ » ______________ 20__г.
Код |
2. Причина списания___________________________________________________________________
Заключение комиссии:._________________________________________________________________
Приложение. Перечень прилагаемых документов___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Председатель комиссии _____________ ____________________ ____________________________
должность личная подпись расшифровка подписи
Члены комиссии:
должность | личная подпись | расшифровка подписи |
должность | личная подпись | расшифровка подписи |
должность | личная подпись | расшифровка подписи |
Справка о затратах,
Связанных со списанием нематериальных активов
Результаты списания__________________________________________________________________
Выручка от реализации ________________________________руб.____________________________
сумма прописью номер и дата документа
В карточке (книге) учета нематериальных активов выбытие отмечено.
Инвентарная карточка №__________)закрыта.
Главный бухгалтер ________________ _______________________
личная подпись расшифровка подписи
«___»____________20__г.
Задание 16. Начислить амортизацию по нематериальным тивам за декабрь 200_ г. Расчет произвести в таблице.
Исходные данные:
Виды нематериальных активов | Первоначальная стоимость | Срок полезного использования (в месяцах) |
патент на изобретение | 79 900 | |
товарный знак | 60 000 | |
организационные расходы |
Расчет амортизации нематериальных активов за декабрь 20_ г.
Виды нематериальных активов | Первоначальная стоимость | Срок полезного использования | Сумма амортизации за отчетный месяц (в рублях) | Сумма ежемесячного списания первоначальной стоимости | Дебет счета |
Итого |
Задание 17.Записать в журнале хозяйственных операций операции по учету движения нематериальных активов за декабрь 200_ г.
Исходные данные:
Данные решения задания 15.
Задание 18. Отразить суммы начисленной амортизации по нематериальным активам в регистрах бухгалтерского учета (в ведомостях № 1 и № 4 за декабрь 20_ г.).
Исходные данные:
Задания 16, 70.
Учет производственных запасов
Справочные данные
1. Остатки материалов ООО «Импульс» на 1 декабря 20__г. (выписка из материальных отчетов и карточек учета материалов за ноябрь 20__г.).
Номер учетной группы | Номенклатурный номер | Наименование материалов | Единица измерения | учетная цена за единицу, руб. | Остаток материалов на начало месяца | Норма запаса | ||
наименование | код | количество | сумма, руб. | |||||
Учетная группа 10-6 «Прочие материалы» | ||||||||
10-1 | Сталь листовая 4 мм | кг | 275 625 | 2 500 | ||||
10-1 | Сталь на тэны № 1 | кг | 30 000 | |||||
10-1 | Сталь на тэны № 2 | кг | 22 500 | |||||
10-1 | Краска по металлу (жаростойкая) | кг | 20 250 | |||||
10-1 | Грунтовка | кг | 10 000 | |||||
10-1 | Масло техническое (термо) | кг | 29 400 | 2 000 | ||||
Итого по группе 10-1 | 387 775 | |||||||
Учетная группа 10-2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия» | ||||||||
10-2 | Кабель электрический № 1 | кг | 30 450 | |||||
10-2 | Кабель электрический № 2 | кг | 67 500 | |||||
10-2 | Вилка электрическая № 1 | шт. | 1 000 | 3 000 | 1 400 | |||
10-2 | Вилка электрическая № 2 | шт. | 3 000 | 12 000 | 2 000 | |||
10-2 | Терморегулятор | шт. | 1 000 | 30 000 | 1 500 | |||
10-2 | Ролики | шт. | 3 000 | 9 000 | 3 000 | |||
10-2 | Подшипники | шт. | 3 000 | 225 000 | 3 000 | |||
10-2 | Болты № 1 | кг | 1 725 | |||||
10-2 | Болты № 2 | кг | 2 100 | |||||
10-2 | Гайки № 1 | кг | 3 255 | |||||
10-2 | Гайки № 2 | кг | 3 880 | |||||
10-2 | Шайбы № 1 | кг | ||||||
10-2 | Шайбы № 2 | кг | ||||||
10-2 | Крепежи пластиковые | шт. | 3 050 | 9 150 | 3 000 | |||
10-2 | Запасные части | 15 250 | ||||||
Итого по группе 10-2 | 413 060 | |||||||
Учетная группа 10-3 «Топливо» | ||||||||
10-3 | Бензин А-92 | л | 5 740 | |||||
10-3 | Бензин А-76 | л | 10 672 | 1 000 | ||||
Итого по группе 10-3 | 16 412 | |||||||
Учетная группа 10-6 «Прочие материалы» | ||||||||
10-6 | Металлический лом от разборки основных средств | кг | - | - | ||||
10-6 | Возвратные отходы | кг | - | - | ||||
Учетная группа 10-9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» | ||||||||
10-9 | Электролампы | шт. | ||||||
10-9 | Щетки | шт. | ||||||
10-9 | Ветошь | кг | ||||||
10-9 | Ведра оцинкованные | шт. | ||||||
10-9 | Швабры | шт. | ||||||
10-9 | Мыло | шт. | ||||||
10-9 | Порошок моющий | кг | ||||||
Итого по группе 10-9 | 2 650 | |||||||
Итого | 819 897 |
2. Коды поставщиков см. в разделе 11 – справочные данные.
3. Остальные коды в первичных документах по учету материалов (код вида операции, код аналитического учета) следует ввести самостоятельно. Коды следует обозначить двумя знаками.
4. Заведующий складом № 1 материалов и готовой продукции – Петров С.И., кладовщик по учету материалов склада № 1 – Красина Т.Д. Экспедитор – Толин А.Л.
Задание 19. Составить приходные ордера № 61 – 65 на поступившие в декабре 20__г. на склад № 1 материалы.
Исходные данные:
1. Справочные данные к разделу 5.
2. Выписки из счетов-фактур и накладных по поступившим за декабрь материалам и порядковые номера карточек складского учета по складской картотеке:
к приходному ордеру № 61 от 09.12.20__г.
Номер счета- фактуры накладной | Наименование материалов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения, руб. | Стоимость материалов, всего без НДС. руб. | Сумма НДС. руб. | Стоимость материалов. всего с учетом НДС. руб. | Порядковый номер по складской картотеке | Поставщик |
343/343 | Сталь листовая 4 мм | кг | 95 400 | 19 080 | 114 480 | ОАО «Стальинвест» | |||
Сталь на тэны № 1 | кг | 20 400 | 4 080 | 24 480 | |||||
Сталь на тэны № 2 | шт. | 16 940 | 3 388 | 20 328 | |||||
Всего к оплате | 159 288 |
к приходному ордеру № 62 от 11.12.20_ г.
Номер счета- фактуры накладной | Наименование материалов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения, руб. | Стоимость материалов, всего без НДС. руб. | Сумма НДС. руб. | Стоимость материалов. всего с учетом НДС. руб. | Порядковый номер по складской картотеке | Поставщик | |
225/ 225 | Кабель электрический № 1 | кг | 14 350 | 17 220 | ОАО «Богатырь- | |||||
Кабель электрический № 2 | кг | 34 500 | 41 400 | |||||||
Вилка электрическая № 1 | шт. | |||||||||
Вилка электрическая N82 | шт. | |||||||||
Всего к оплате | 67 703 | |||||||||
к приходному ордеру № 63 от I6.12.20_ г. | ||||||||||
Номер счета- фактуры накладной | Наименование материалов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения. руб. | Стоимость материалов, всего без НДС. руб. | Сумма НДС. руб. | Стоимость материалов. всего с учетом НДС. руб. | Порядковый номер по складской картотеке | Поставщик | |
277/ 277 | Краска по металлу (жаростойкая) | кг | 14 720 | 17 664 | ОАО «Стимул» | |||||
Грунтовка | кг | 10 290 | ||||||||
Масло техническое (термо) | кг | 29 700 | ||||||||
Всего к оплате | 57 654 | |||||||||
к приходному ордеру № 64 от 25.12.20_ г.
Номер счета- фактур /накладной | Наименование материалов | Единица измерения. руб. | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость материелов. всего без НДС. руб | Сумма НДС. руб. | Стоимость материалов. всего с учетом НДС. руб. | Порядковый номер по складской картотеке | Поставщик |
361 / 361 | Терморегулятор | шт. | 33,01 | 35 750 | 42 900 | ООО «Перспектива» | |||
Ролики | шт. | ||||||||
Подшипники | шт. | 150 000 | 30 000 | 180 000 | |||||
Болты № 1 | кг | ||||||||
Болты № 2 | кг | ||||||||
Гайки N9 1 | кг | ||||||||
Гайки N< 2 | кг | ||||||||
Шайбы № 1 | кг | ||||||||
Шайбы № 2 | кг | ||||||||
Запасные части | |||||||||
Всего к оплате | 253 823 |
приходному ордеру № 65 от 27.12.20_ г.
Номер счета- фактур /накладной | Наименование материалов | Единица измерения. руб. | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость материелов. всего без НДС. руб | Сумма НДС. руб. | Стоимость материалов. всего с учетом НДС. руб. | Порядковый номер по складской картотеке | Поставщик |
286/286 | Крепежи пластиковые | шт. | 1 950 | 9 750 | 1 950 | 11 700 | ЗАО «Заря» | ||
Электролампы | шт. | ||||||||
Всего к оплате | 12 120 |
3. Код операции по поступлению материалов — 05.
4. Количество и качество поступивших материалов соответствует данным, указанным в сопроводительных документах поставщика.
5. Принял материалы кладовщик склада № I — Красина Т.Д., сдал — экспедитор Толин A.T.
Приходный ордер
Задание 20. Составить лимитно-заборные карты № 89-96 на отпуск материалов со склада № 1 в декабре 20_ г.
Исходные данные:
1. Справочные данные к разделу 5.
2. Выписка из лимитно-заборных карт за декабрь 20_г.:
№ лимитно- заборной карты | Наименование материалов | Единица измерения | Отпущено материалов | |||||
дата | количество | лимит | структурное подразделение | вид изделия | сумма, руб. | |||
Сталь 4 мм | кг | 02.12 | цех№ 1 | П1-0 | 44 100 | |||
09.12 | цех N9 1 | П1-0 | 36 750 | |||||
16.12 | цех № 1 | П1-0 | 44 100 | |||||
23.12 | цех № 1 | П1-0 | 44 100 | |||||
25.12 | цех № 1 | П1-0 | 14 700 | |||||
Итого | 18 3750 | |||||||
Масло техническое (термо) | кг | 02.12 | цех №2 | БО-17 | 6300| | |||
09.12 | цех №2 | БО-17 | ||||||
16.12 | цех №2 | БО-17 | ||||||
Итого | 21 000 | |||||||
Подшипники | шт. | 02.12 | цех №2 | БО-17 | 37 500 | |||
09.12 | цех №2 | БО-17 | 30 000 | |||||
16.12 | цех №2 | БО-17 | 37 500 | |||||
23.12 | цех №2 | БО-17 | 45 000 | |||||
Итого | 150 000 | |||||||
Кабель электрический № 1 | кг | 02.12 | цех №2 | БО-17 | ||||
09.12 | цех №2 | БО-17 | ||||||
16.12 | цех №2 | БО-17 | ||||||
25.12 | цех №2 | БО-17 | ||||||
Итого | 20 300 | |||||||
Кабель электрический № 2 | кг | 02.12 | цех Ns 2 | БК-5 | 11 250 | |||
09.12 | цех N9 2 | БК-5 | 11 250 | |||||
16.12 | цех № 2 | БК-5 | 11 250 | |||||
25.12 | цех №2 | БК-5 | 11 250 | |||||
Итого | 45 000 | |||||||
Бензин А-92 (автомобиль ГАЗ-ЗПО) | л | 02.12 | заводоуправление | |||||
09.12 | заводоуправление | |||||||
16.12 | заводоуправление | |||||||
23.12 | заводоуправление | |||||||
30.12 | заводоуправление | |||||||
Итого | ||||||||
Бензин | л | 02.12 | цех№ 1 | 400 ' | ||||
д-76 (автомобиль ГАЗ-53) | 09.12 | цех N9 1 | ||||||
16.12 | цех N9 1 | |||||||
23.12 | цех № 1 | |||||||
30.12 | цех N9 1 | |||||||
Итого | ||||||||
Бензин | л | 02.12 | цех N9 2 | |||||
А-76 (автомобиль ГАЗ-2766- | 09.12 | цех N9 2 | ||||||
16.12 | цех N9 2 | |||||||
ОА) | 23.12 | цех N9 2 | ||||||
30.12 | цех N9 2 | |||||||
Итого | ||||||||
Всего | 425 810 |
3. Руководитель подразделения, установившего лимит отпуска материалов, — гл. экономист Сироткина О.Н., отпустил материалы кладовщик Красина Т.Д., руководители подразделений, получивших материалы: начальник цеха № 1 Васин А.А., начальник цеха № 2 Иванов И.Д., начальник цеха № 3 Кузнецов Т.И.
4. Код расхода материалов на изготовление продукции в основных цехах — 17.
Задание 21.Составить требования-накладные № 104-112 на отпуск материалов со склада № 1 в декабре 20_ г.
Исходные данные:
1. Выписка из требований-накладных на отпуск материалов со склада № 1 в декабре 20_ г.:
№ требования- накладной | Наименование материалов | Единица измерения | Отпущено материалов | ||||||||||
дата | количество | структурное подразделение | вид изделия | сумма, руб. | |||||||||
Сталь на тэны № 1 | кг | 02.12 | цех № 1 | Т1-О | 12 500 | ||||||||
Сталь на тэны № 2 | кг | цех № 1 | Т2-К | 15 000 | |||||||||
Краска по металлу (жаростойкая) | кг | 03.12 | цех № 1 | П1-О | 13 500 | ||||||||
Грунтовка | кг | цех № 1 | П1-О | 7 500 | |||||||||
Итого | 48 500 | ||||||||||||
Болты № 1 | кг | 04.12 | цех № 2 | БО-17 | |||||||||
Гайки № 1 | кг | цех № 2 | БО-17 | ||||||||||
Шайбы Ns 1 | кг | цех № 2 | БО-17 | ||||||||||
Шайбы N9 2 | кг | цех № 2 | БК-5 | ||||||||||
Вилка электрическая | шт. | цех № 2 | БО-17 | ||||||||||
Терморегулятор | шт. | цех № 2 | БО-17 | 15 000 | |||||||||
Ролики | шт. | цех № 2 | БО-17 | ||||||||||
Крепежи пластиковые | шт. | цех № 2 | БК-5 | ||||||||||
Итого | 32 725 | ||||||||||||
Вилка электрическая № 2 | шт. | 04.12 | цех N9 2 | БК-5 | |||||||||
Болты N9 2 | кг | цех №2 | БК-5 | ||||||||||
Гайки № 2 | кг | цех N9 2 | БК-5 | ||||||||||
Итого | 12 710 | ||||||||||||
Запасные части | 05.12 | цех№3 | заказ 19 | ||||||||||
Запасные части | цех N9 3 | заказ20 | |||||||||||
Итого | |||||||||||||
Электролампы | шт. | 06.12 | цех№ 1 | ||||||||||
Ведра оцинкованные | шт. | цех N9 1 | |||||||||||
Щетки | шт. | цех № 1 | |||||||||||
Ветошь | кг | цех N9 1 | |||||||||||
Итого | |||||||||||||
Электролампы | шт. | 06.12 | цех N9 2 | ||||||||||
Ветошь | кг | цех N9 2 | |||||||||||
Щетки | шт. | . 3 | цех №2 | ||||||||||
Ведра оцинкованные | шт. | цех N9 2 | |||||||||||
Швабры | шт. | цех № 2 | |||||||||||
Мыло | шт. | цех N9 2 | |||||||||||
Порошок моющий | кг | цех №2 | |||||||||||
Итого | |||||||||||||
Электролампы | шт. | 06.12 | цех N9 3 | ||||||||||
Ветошь | кг | цех№3 | |||||||||||
Итого | |||||||||||||
Электролампы | шт. | 06.12 | Заводоуправление | ||||||||||
Всего | 103 518 | ||||||||||||
2. Номенклатурные номера израсходованных материалов (см. в выписке из материальных отчетов).
3. Отпустил материалы кладовщик Красина Т.Д., получили материалы: начальник цеха № I Васин А.А., начальник цеха № 2 Иванов И.Д., начальник цеха № 3 Кузнецов Т.И., менеджер Соколов О. В.
Требование-накладная
СВЕТЛОГОРСКОЕ ПО «ХИМВОЛОКНО» Материальная бухгалтерия