Главные администраторы доходов Аскизского поссовета 2 страница

        Приложение № 5
        к решению Совета депутатов
        от "26" декабря 2011г. №64
Распределение расходов бюджета муниципального образования Аскизский поссовет на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации    
Наименование мин Рз ПР ЦС ВР ЭК Сумма  
   
Администрация муниципального образования Аскизский поссовет 9502,1  
Общегосударственные вопросы         3401,9  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования       742,1  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 002 00 00     742,1  
Глава муниципального образования 002 03 00     742,1  
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 03 00   742,1  
Расходы 002 03 00 742,1  
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 002 03 00 742,1  
Заработная плата 002 03 00 553,0  
Начисления на выплаты по оплате труда 002 03 00 189,1  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций       2215,8  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 002 00 00     2215,8  
Центральный аппарат 002 04 00     2215,8  
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 04 00   2215,8  
Расходы 002 04 00 1931,5  
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 002 04 00 1305,5  
Заработная плата 002 04 00 971,3  
Прочие выплаты 002 04 00 2,0  
Начисления на выплаты по оплате труда 002 04 00 332,2  
Оплата работ, услуг 002 04 00 581,0  
Услуги связи 002 04 00 158,4  
Транспортные услуги 002 04 00 10,0  
Коммунальные услуги 002 04 00 268,3  
Работы, услуги по содержанию имущества 002 04 00 48,3  
Прочие работы, услуги 002 04 00 96,0  
Прочие расходы 002 04 00 45,0  
Поступление нефинансовых активов 002 04 00 284,3  
Увеличение стоимости основных средств 002 04 00 44,0  
Увеличение стоимости материальных запасов 002 04 00 240,3  
Резервные фонды       294,0  
Резервные фонды 070 00 00     294,0  
Резервные фонды местных администраций 070 05 00     294,0  
Прочие расходы 070 05 00   294,0  
Расходы 070 05 00 156,0  
Оплата работ, услуг 070 05 00 144,0  
Транспортные услуги 070 05 00 44,0  
Прочие работы, услуги 070 05 00 100,0  
Прочие расходы 070 05 00 12,0  
Поступление нефинансовых активов 070 05 00 138,0  
Увеличение стоимости основных средств 070 05 00 50,0  
Увеличение стоимости материальных запасов 070 05 00 88,0  
Другие общегосударственные вопросы       150,0  
Целевые программы муниципальных образований 795 00 00     150,0  
Целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский поссовет на 2010-2015 годы" 795 26 00     150,0  
Выполнение функций органами местного самоуправления 795 26 00   150,0  
Расходы 795 26 00 50,0  
Оплата работ, услуг 795 26 00 50,0  
Работы, услуги по содержанию имущества 795 26 00 30,0  
Прочие работы, услуги 795 26 00 20,0  
Поступление нефинансовых активов 795 26 00 100,0  
Увеличение стоимости основных средств 795 26 00 50,0  
Увеличение стоимости материальных запасов 795 26 00 50,0  
Национальная оборона         170,0  
Мобилизационная и вневойсковая подготовка       170,0  
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 00 00     170,0  
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 36 00     170,0  
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 36 00   170,0  
Расходы 001 36 00 139,0  
Оплата работ, услуг 001 36 00 139,0  
Транспортные услуги 001 36 00 5,0  
Прочие работы, услуги 001 36 00 134,0  
Поступление нефинансовых активов 001 36 00 31,0  
Увеличение стоимости основных средств 001 36 00 10,0  
Увеличение стоимости материальных запасов 001 36 00 21,0  
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность         90,0  
Обеспечение пожарной безопасности       20,0  
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 247 00 00     20,0  
Выполнение функций органами местного самоуправления 247 00 00   20,0  
Расходы 247 00 00 15,0  
Оплата работ, услуг 247 00 00 15,0  
Работы, услуги по содержанию имущества 247 00 00 5,0  
Прочие работы, услуги 247 00 00 10,0  
Поступление нефинансовых активов 247 00 00 5,0  
Увеличение стоимости материальных запасов 247 00 00 5,0  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности       70,0  
Целевые программы муниципальных образований 795 00 00     70,0  
Целевая программа "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Аскизский поссовет на 2012-2016г.г." 795 24 00     70,0  
Прочие расходы 795 24 00   70,0  
Расходы 795 24 00 60,0  
Оплата работ, услуг 795 24 00 55,0  
Транспортные услуги 795 24 00 5,0  
Работы, услуги по содержанию имущества 795 24 00 20,0  
Прочие работы, услуги 795 24 00 30,0  
Прочие расходы 795 24 00 5,0  
Поступление нефинансовых активов 795 24 00 10,0  
Увеличение стоимости основных средств 795 24 00 5,0  
Увеличение стоимости материальных запасов 795 24 00 5,0  
Национальная экономика         413,2  
Общеэкономические вопросы       40,0  
Реализация государственной политики занятости населения 510 00 00     40,0  
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 510 03 00     40,0  
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда за средств местного бюджета 510 03 01     40,0  
Выполнение функций органами местного самоуправления 510 03 01   40,0  
Расходы 510 03 01 40,0  
Оплата работ, услуг 510 03 01 40,0  
Прочие работы, услуги 510 03 01 40,0  
Другие вопросы в области национальной экономики       373,2  
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 00 00     373,2  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 99 00     373,2  
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 99 00   373,2  
Расходы 092 99 00 373,2  
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 092 99 00 373,2  
Заработная плата 092 99 00 278,1  
Начисления на выплаты по оплате труда 092 99 00 95,1  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 102 00 00     0,0  
Жилищно-коммунальное хозяйство         3571,3  
Жилищное хозяйство       652,7  
Долгосрочная целевая программа «Жилище на 2012-2016 годы» 795 29 00     130,0  
Выполнение функций органами местного самоуправления 795 29 00   130,0  
Расходы 795 29 00 130,0  
Оплата работ, услуг 795 29 00 130,0  
Работы, услуги по содержанию имущества 795 29 00 130,0  
Поддержка жилищного хозяйства 350 00 00     522,7  
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 350 02 00     482,7  
Выполнение функций органами местного самоуправления 350 02 00   482,7  
Расходы 350 02 00 482,7  
Оплата работ, услуг 350 02 00 482,7  
Работы, услуги по содержанию имущества 350 02 00 482,7  
Мероприятия в области жилищного хозяйства 350 03 00     40,0  
Выполнение функций органами местного самоуправления 350 03 00   40,0  
Расходы 350 03 00 30,0  
Оплата работ, услуг 350 03 00 30,0  
Работы, услуги по содержанию имущества 350 03 00 30,0  
Поступление нефинансовых активов 350 03 00 10,0  
Увеличение стоимости материальных запасов 350 03 00 10,0  
Коммунальное хозяйство       1127,0  
Поддержка коммунального хозяйства 351 00 00     1127,0  
Мероприятия в области коммунального хозяйства 351 05 00     1127,0  
Субсидии юридическим лицам 351 05 00   0,0  
Выполнение функций органами местного самоуправления 351 05 00   1127,0  
Расходы 351 05 00 545,0  
Оплата работ, услуг 351 05 00 545,0  
Работы, услуги по содержанию имущества 351 05 00 270,0  
Прочие работы, услуги 351 05 00 275,0  
Поступление нефинансовых активов 351 05 00 582,0  
Увеличение стоимости основных средств 351 05 00 246,0  
Увеличение стоимости материальных запасов 351 05 00 336,0  
Благоустройство       1791,6  
Благоустройство 600 00 00     1116,6  
Уличное освещение 600 01 00     951,6  
Выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 00   951,6  
Расходы 600 01 00 931,7  
Оплата работ, услуг 600 01 00 931,7  
Коммунальные услуги 600 01 00 862,1  
Прочие работы, услуги 600 01 00 69,6  
Поступление нефинансовых активов 600 01 00 19,9  
Увеличение стоимости основных средств 600 01 00 13,0  
Увеличение стоимости материальных запасов 600 01 00 6,9  
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 600 02 00     25,0  
Выполнение функций органами местного самоуправления 600 02 00   25,0  
Расходы 600 02 00 20,0  
Оплата работ, услуг 600 02 00 20,0  
Работы, услуги по содержанию имущества 600 02 00 20,0  
Поступление нефинансовых активов 600 02 00 5,0  
Увеличение стоимости материальных запасов 600 02 00 5,0  
Озеленение 600 03 00     25,0  
Выполнение функций органами местного самоуправления 600 03 00   25,0  
Расходы 600 03 00 20,0  
Оплата работ, услуг 600 03 00 15,0  
Прочие работы, услуги 600 03 00 15,0  
Прочие расходы 600 03 00 5,0  
Поступление нефинансовых активов 600 03 00 5,0  
Увеличение стоимости материальных запасов 600 03 00 5,0  
Организация и содержание мест захоронения 600 04 00     15,0  
Выполнение функций органами местного самоуправления 600 04 00   15,0  
Расходы 600 04 00 15,0  
Оплата работ, услуг 600 04 00 15,0  
Прочие работы, услуги 600 04 00 15,0  
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 600 05 00     100,0  
Выполнение функций органами местного самоуправления 600 05 00   100,0  
Расходы 600 05 00 85,0  
Оплата работ, услуг 600 05 00 80,0  
Транспортные услуги 600 05 00 30,0  
Прочие работы, услуги 600 05 00 50,0  
Прочие расходы 600 05 00 5,0  
Поступление нефинансовых активов 600 05 00 15,0  
Увеличение стоимости материальных запасов 600 05 00 15,0  
Целевая программа «Благоустройство, озеленение и содержание территории муниципального образования Аскизский поссовет на 2012-2016г." 795 28 00     675,0  
Выполнение функций органами местного самоуправления 795 28 00   675,0  
Расходы 795 28 00 465,0  
Оплата работ, услуг 795 28 00 465,0  
Транспортные услуги 795 28 00 55,0  
Работы, услуги по содержанию имущества 795 28 00 360,0  
Прочие работы, услуги 795 28 00 50,0  
Поступление нефинансовых активов 795 28 00 210,0  
Увеличение стоимости основных средств 795 28 00 50,0  
Увеличение стоимости материальных запасов 795 28 00 160,0  
Культура, кинематография         1352,2  
Другие вопросы в области культуры, кинематографии       1352,2  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 452 00 00     1032,2  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 452 99 00     1032,2  
Выполнение функций бюджетными учреждениями 452 99 00   1032,2  
Расходы 452 99 00 1032,2  
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 452 99 00 1022,2  
Заработная плата 452 99 00 761,7  
Начисления на выплаты по оплате труда 452 99 00 260,5  
Оплата работ, услуг 452 99 00 10,0  
Транспортные услуги 452 99 00 5,0  
Прочие работы, услуги 452 99 00 5,0  
Целевая программа "Развитие и сохранение культуры муниципального образования Аскизский поссовет образования Аскизский поссовет на 2012-2016г." 795 25 00     320,0  
Целевая программа "Развитие и сохранение культуры муниципального образования Аскизский поссовет образования Аскизский поссовет на 2012-2016г." 795 25 00   320,0  
Расходы 795 25 00 60,0  
Оплата работ, услуг 795 25 00 45,0  
Работы, услуги по содержанию имущества 795 25 00 10,0  
Прочие работы, услуги 795 25 00 35,0  
Прочие расходы 795 25 00 15,0  
Поступление нефинансовых активов 795 25 00 260,0  
Увеличение стоимости основных средств 795 25 00 205,0  
Увеличение стоимости материальных запасов 795 25 00 55,0  
Социальная политика         234,0  
Пенсионное обеспечение       234,0  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 491 00 00     234,0  
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 491 01 00     234,0  
Социальные выплаты 491 01 00   234,0  
Расходы 491 01 00 234,0  
Социальное обеспечение 491 01 00 234,0  
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 491 01 00 234,0  
Физическая культура и спорт         269,5  
Физическая культура       269,5  
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 512 00 00     34,5  
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 512 97 00     34,5  
Выполнение функций органами местного самоуправления 512 97 00   34,5  
Расходы 512 97 00 15,0  
Оплата работ, услуг 512 97 00 10,0  
Транспортные услуги 512 97 00 1,0  
Прочие работы, услуги 512 97 00 9,0  
Прочие расходы 512 97 00 5,0  
Поступление нефинансовых активов 512 97 00 19,5  
Увеличение стоимости материальных запасов 512 97 00 19,5  
Средства массовой информации         0,0  
Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципального образования Аскизский поссовет на 2012-2016годы» 795 27 00     235,0  
Выполнение функций органами местного самоуправления 795 27 00   235,0  
Расходы 795 27 00 111,0  
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 795 27 00 10,0  
Прочие выплаты 795 27 00 10,0  
Оплата работ, услуг 795 27 00 61,0  
Транспортные услуги 795 27 00 26,0  
Работы, услуги по содержанию имущества 795 27 00 10,0  
Прочие работы, услуги 795 27 00 25,0  
Прочие расходы 795 27 00 40,0  
Поступление нефинансовых активов 795 27 00 124,0  
Увеличение стоимости основных средств 795 27 00 100,0  
Увеличение стоимости материальных запасов 795 27 00 24,0  
Отдел по управлению имуществом муниципального образования Аскизского поселкового совета 342,4  
Общегосударственные вопросы         342,4  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций       342,4  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 002 00 00     342,4  
Центральный аппарат 002 04 00     342,4  
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 04 00   342,4  
Расходы 002 04 00 342,4  
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 002 04 00 341,4  
Заработная плата 002 04 00 254,4  
Начисления на выплаты по оплате труда 002 04 00 87,0  
Прочие расходы 002 04 00 1,0  
Совет депутатов муниципального образования Аскизский поссовет 675,1  
Общегосударственные вопросы         675,1  
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований       675,1  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 002 00 00     675,1  
Председатель представительного органа муниципального образования 002 11 00     675,1  
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 11 00   675,1  
Расходы 002 11 00 675,1  
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 002 11 00 674,1  
Заработная плата 002 11 00 502,3  
Начисления на выплаты по оплате труда 002 11 00 171,8  
Прочие расходы 002 11 00 1,0  
МБУК «Центр досуга поселка Аскиз» 1862,8  
Культура и кинематография         1862,8  
Культура       1862,8  
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 440 00 00     1862,8  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 440 99 00     1862,8  
Выполнение функций бюджетными учреждениями 440 99 00   1862,8  
Расходы 440 99 00 1819,8  
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 440 99 00 1346,7  
Заработная плата 440 99 00 1002,0  
Прочие выплаты 440 99 00 2,0  
Начисления на выплаты по оплате труда 440 99 00 342,7  
Оплата работ, услуг 440 99 00 463,1  
Услуги связи 440 99 00 5,2  
Транспортные услуги 440 99 00 10,0  
Коммунальные услуги 440 99 00 402,9  
Работы, услуги по содержанию имущества 440 99 00 40,0  
Прочие работы, услуги 440 99 00 5,0  
Прочие расходы 440 99 00 10,0  
Поступление нефинансовых активов 440 99 00 43,0  
Увеличение стоимости основных средств 440 99 00 15,0  
Увеличение стоимости материальных запасов 440 99 00 28,0  
МБУК «Аскизская поселковая библиототека» 0,0  
Культура и кинематография         683,6  
Культура       683,6  
Библиотеки 442 00 00     683,6  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 442 99 00     683,6  
Выполнение функций бюджетными учреждениями 442 99 00   683,6  
Расходы 442 99 00 673,6  
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 442 99 00 500,5  
Заработная плата 442 99 00 372,9  
Начисления на выплаты по оплате труда 442 99 00 127,6  
Оплата работ, услуг 442 99 00 168,1  
Коммунальные услуги 442 99 00 148,1  
Работы, услуги по содержанию имущества 442 99 00 5,0  
Прочие работы, услуги 442 99 00 15,0  
Прочие расходы 442 99 00 5,0  
Поступление нефинансовых активов 442 99 00 10,0  
Увеличение стоимости основных средств 442 99 00 5,0  
Увеличение стоимости материальных запасов 442 99 00 5,0  
Муниципальное учреждение по физической культуре и спорту п.Аскиз 360,6  
Физическая культура и спорт         360,6  
Физическая культура       360,6  
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 482 00 00     360,6  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 482 99 00     360,6  
Выполнение функций бюджетными учреждениями 482 99 00   360,6  
Расходы 482 99 00 350,1  
Оплата труда и начисление на оплату труда 482 99 00 329,6  
Прочие выплаты 482 99 00 5,0  
Заработная плата 482 99 00 241,9  
Начисление на оплату труда 482 99 00 82,7  
Оплата работ, услуг 482 99 00 16,5  
Транспортные услуги 482 99 00 10,0  
Прочие работы, услуги 482 99 00 6,5  
Прочие расходы 482 99 00 4,0  
Поступление нефинансовых активов 482 99 00 10,5  
Увеличение стоимости основных средств 482 99 00 4,5  
Увеличение стоимости материальных запасов 482 99 00 6,0  
ВСЕГО расходов:             13426,6  
 
                         

Приложение № 6

к решению Совета депутатов

от «26» декабря 2011г. №64