Бухгалтерский баланс
| АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец года |
| 1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы | |||
| Основные средства | 6 950 | ||
| в том числе: | |||
| земельные участки и объекты природопользования | |||
| здания, машины и оборудование | 6 950 | ||
| Незавершенное строительство | 62 080 | 69 737 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | |||
| Долгосрочные финансовые вложения | |||
| Прочие внеоборотные активы | 3 150 | 10 216 | |
| ИТОГО по разделу 1 | 72 180 | 80 821 | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 112 835 | 123 745 | |
| в том числе: | |||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 97 195 | 71 319 | |
| животные на выращивании и откорме | |||
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | |||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 3 510 | 2 952 | |
| товары отгруженные | 11 803 | 49 248 | |
| расходы будущих периодов | |||
| прочие запасы и затраты | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 22 518 | 39 741 | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидают более чем через 12 мес. после отчетной даты) | 6 050 | 24 957 | |
| в том числе: | |||
| покупатели и заказчики | 19 060 | ||
| векселя к получению | |||
| задолженность дочерних и зависимых обществ | |||
| авансы выданные | |||
| прочие дебиторы | 6 050 | 5 897 | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидают в течение 12 мес. после отчетной даты) | 54 823 | 36 295 | |
| в том числе: | |||
| покупатели и заказчики | 31 108 | 10 713 | |
| векселя к получению | |||
| задолженность дочерних и зависимых обществ | |||
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | |||
| авансы выданные | 15 454 | 6 299 | |
| прочие дебиторы | 8 261 | 19 283 | |
| Краткосрочные финансовые вложения | |||
| Денежные средства | 6 559 | 1 272 | |
| в том числе: | |||
| касса | |||
| расчетные счета | 6 335 | 1 192 | |
| валютные счета | |||
| прочие денежные средства | |||
| Прочие оборотные активы | |||
| ИТОГО по разделу II | 202 785 | 226 014 | |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 274 965 | 306 835 | |
| ПАССИВ | Код строки | На начало гола | Наконец года |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | |||
| Добавочный капитал | |||
| Резервный капитал | |||
| Целевые финансирование и поступления | |||
| Нераспределенная прибыль | 6 950 | ||
| Непокрытый убыток | |||
| ИТОГО по разделу III | 6 950 | ||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | |||
| в том числе: | |||
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 мес. после отчетной даты | |||
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 мес. после отчетной даты | |||
| Прочие долгосрочные обязательства | 18 716 | 18 716 | |
| ИТОГО по разделу IV | 18 716 | 18 716 | |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | |||
| в том числе: | |||
| кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 мес. после отчетной даты | |||
| займы, подлежащие погашению в течение 12 мес. после отчетной даты | |||
| Кредиторская задолженность | 229 259 | 267 161 | |
| а том числе: | |||
| поставщики и подрядчики | 204 233 | 250 581 | |
| векселя к уплате | |||
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | |||
| задолженность перед персоналом организации | 16 054 | 10 643 | |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 2 457 | 2 164 | |
| задолженность перед бюджетом | 4 916 | 2 356 | |
| авансы полученные | 1 195 | 1 062 | |
| прочие кредиторы | |||
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | |||
| Доходы будущих периодов | |||
| Резервы предстоящих расходов | 20 040 | 20 090 | |
| Прочие краткосрочные обязательства | |||
| ИТОГО по разделу V | 249 299 | 287 251 | |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 274 965 | 306 835 |
Климова Н.В.
Экономический анализ (теория, задачи, тесты, деловые игры):
Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, 2008. – 287 с.