ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ

 

____________________

«_____» ______________ 200 г.

 

 

РАЗРАБОТАНО

 

___________________

«_____»_______________ 200 г.

 

Процедура проведения внутренних аудитов
    СОГЛАСОВАНО   Зам. Директора по экономическим вопросам _________________ «_____» ______________ 200 г.   Руководитель процесса ____________ «_____» ______________ 200 г.   Руководитель процесса   _______________ «_____»_______________200 г.   Документ является собственностью (наименование предприятия) и носит конфиденциальный характер. Содержание данного документа не может воспроизводиться целиком или по частям, либо передаваться третьим лицам, не являющимися сотрудниками предприятия, без предварительного согласования с Представителем Руководства по Качеству.     Руководитель процесса   _________________ «_____»_______________200 г.   Руководитель процесса _______________ «_____» ______________ 200 г.   Руководитель процесса ._______________ «_____» ______________ 200 г.  
    Место для логотипа предприятия
 
 
Код документа

 
 
Редакция №

Действует с по

 
 
 


Продлен до

 

         

СОДЕРЖАНИЕ

 

  Лист регистрации изменений
Цель
Область применения
Определения и сокращения
Перекрестные и нормативные ссылки
Ответственные за применение
Процесс
6.1. Принципы, на которых основывается аудит
6.2. Разработка программы внутренних аудитов ( планирование аудитов)
6.3. Проведение аудита - планирование аудита - подготовка к аудиту -проведение аудита на местах - завершение аудита -подготовка итогового отчёта Определение необходимости проведения корректирующих действий и определение самих действий
6.4. Анализ программы аудитов и её улучшение
6.5. Компетентность аудиторов - требования к компетентности - повышение и поддержание компетентности -оценка соответствия требуемой компетентности
7. Хранение
8. Перечень записей
9. Приложения

 

Лист регистрации изменений

    Изм. Номера листов (страниц) Всего листов (страниц) в документе     № документа Входящий № сопроводительного документа     Подпись     Дата
измененных Замененных новых изъятых
                   

 

ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА

Опишите, для чего был разработан данный документ.

Например:

 

«Настоящий документ определяет порядок управления программой аудитов, порядок проведения аудитов, оформления необходимых записей по результатам аудита, а также требования к аудиторам. Устанавливает ответственность и определяет ресурсы для проведения аудитов.

Процедура разработана в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2000 г.»

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Напишите, в каких процессах и подразделениях применяется настоящая процедура.

Например:

«Настоящая процедура распространяется на все процессы, определенные в системе менеджмента качества».

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ и СОКРАЩЕНИЯ

В случае, если в тексте документа встречаются какие- либо термины, непонятные для тех, кто будет руководствоваться данным документом, специфические отраслевые понятия или определения, дайте им объяснения.

В случае отсутствия таковых - напишите «Отсутствуют». Например:

«

Внутренний аудит Систематический, независимый и документированный процесс получения доказательств того, что организация выполняет все установленные требования. Аудит проводится самой организацией  
Критерии аудита Совокупность политики, процедур или требований, которые применяются в качестве ориентира, с которыми сравнивают фактическую деятельность  
Аудитор Лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита.
Объём аудита Процессы, подразделения, и область их деятельности, подлежащая проверке (аудиту)  
Цель Аудита Проверка деятельности процессов СМК предприятия на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001: 2000г.»

 

 

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ

В случае, если в тексте документа встречаются какие- либо ссылки на другие документы, напишите наименования документов и их регистрационные номера.

В случае отсутствия таковых напишите «Отсутствуют».

Например:

«ПСК 5 – Процедура проведения корректирующих действий;

ПСК 6 – Процедура проведения предупреждающих действий;

ИСО 19011:2002 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента»

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ

Напишите должности тех сотрудников, которые должны руководствоваться настоящим документом. (В дальнейшем, на основании этой информации будет осуществляться рассылка копий документа).

Например:

«Главный аудитор,

Представитель руководства по качеству,

руководители процессов,

внутренние аудиторы».

ПРОЦЕСС